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Portales de clientes y socios · Proyecto de demostración

Relay

Portal de compras industriales

Catálogo y solicitudes de presupuesto para socios.

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Concepto con marca ficticia y datos ilustrativos; no es un trabajo entregado a un cliente.

Relay — Portal de compras industriales · Interfaz ilustrativa
Diseño generado con IA · Interfaz en inglés · Datos ilustrativos. Desliza horizontalmente en el móvil.
01 /

El reto

Los socios preguntan repetidamente por información y presupuestos.

02 /

El enfoque

Cada cuenta accede a su catálogo, solicitudes y documentos autorizados.

03 /

Funciones y reglas de negocio

Requisitos propuestos para el escenario ilustrado. Las reglas e integraciones se acuerdan antes del desarrollo.

Roles

Compradores asociados, comerciales y administradores de catálogo

Flujo habitual

  1. 1Buscar componentes
  2. 2Preparar cesta
  3. 3Revisar presupuesto
  4. 4Aceptar y crear pedido
01

Catálogo técnico

Buscar SKU, categoría, material y parámetros específicos. Mostrar unidad, pedido mínimo, múltiplos de empaque y fichas técnicas.

02

Precios por cuenta

Las cuentas aprobadas ven su grupo de precios, moneda e impuestos. Las API también bloquean precios restringidos para usuarios sin permiso.

03

Cesta de consulta

Validar cantidades positivas, mínimos y múltiplos. Guardar la especificación consultada y evitar solicitudes duplicadas por clics repetidos.

04

Versiones del presupuesto

Ventas confirma disponibilidad, descuentos, transporte y vigencia. Cada revisión crea una versión; descuentos fuera del límite necesitan aprobación.

05

Disponibilidad y alternativas

Diferenciar disponible, plazo estimado, pendiente y descatalogado. Una pieza alternativa requiere aceptación del comprador.

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Aceptación y expediente

Convertir una oferta vigente aceptada en pedido según las reglas acordadas. Conservar rechazos y retiradas; costes internos no son visibles para socios.

Ejemplo de uso

El comprador consulta BV-204 y PG-160, corrige un múltiplo de empaque y recibe una oferta válida siete días. Aumentar cantidades crea una versión nueva; la antigua deja de poder aceptarse.

Criterios de aceptación

  • Bloquear acceso de otras cuentas a ofertas y archivos.
  • Recalcular importes y rechazar ofertas vencidas.
  • No duplicar solicitudes ni pedidos por reintentos.

Integraciones y alcance

Acordar catálogo maestro, unidades, precios, existencias y vigencia. ERP y gestión documental son conexiones opcionales. Aceptar una oferta no implica pago ni reserva automática de stock.

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